1658-2152-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-457-L123
- Total
- $5.265.750
- Neto
- $4.425.000
- Impuestos
- $840.750
SOL.1/2023/TURISMO/MANTENCION Y REPARCION CENTROS DE ILUMINACION EN SALA DE EXPOSICIONES GALERIA MUNCIPAL DE ARTE, PLAZA ANIBAL PINTO. DESDE 1658-457-L123. COORDINARA CON DON PEDRO HENRIQUEZ AL FONO 452-236785/CEL 983004521. Sr. proveedor, para una mejor gestión en el pago de su factura usted deberá indicar en la glosa de su factura el N°5417" de Orden de Compra Contable Municipal asociada, de lo contrario su factura será rechazada
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