1658-2120-SE23Aceptada
S1017 Contrato de Suministros, stock Droguería
- Total
- $3.895.679
- Neto
- $3.273.680
- Impuestos
- $621.999
O.C N°6466 DEL 29-06-2023, SOL PED N°1017 DEL 20-06-2023, DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO FRANCISCO VEGA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°6466 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-2120-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 4 DIAS.
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