1658-1382-SE23Aceptada
SP611 Contrato de Suministros, stock Droguería Municipal
- Total
- $3.702.090
- Neto
- $3.111.000
- Impuestos
- $591.090
O.C N°4316 DEL 03-05-2023, SOL PED N°611 DEL 26-04-2023, DESDE 1658-305-LR21, CONTRATO DE SUMINISTROS DROGUERIA. FAVOR DESPACHAR CON FLETE PAGADO A LA DIRECCIÓN DE LA DROGUERIA UBICADO EN MIGUEL FARADAY N° 2298 BODEGA 3 CONTACTO PEDRO MELLA FONO 452321232 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°4316 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID:1658-1382-SE23 O.C ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADOPUBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERA RECHAZADA PLAZO 4 DIAS.
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