1658-1298-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-109-LE23
- Total
- $25.723.040
- Neto
- $21.616.000
- Impuestos
- $4.107.040
P.37-2023 ADQUISICIÓN DE FOCOS LED Y AMPOLLETAS HALURO PARA ESTADIOS MUNICIPALES DESDE 1658-109-LE23 EL SR PROVEDOR DEBERÁ CONMSIDERAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL NÚMEO DE ORDEN DE COMPRA CONTABLE N°3351 Y/O ID 1658-109-LE23 DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERA RECHAZADA
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