1658-1144-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-232-LR25
- Total
- $1.965.643
- Neto
- $1.651.801
- Impuestos
- $313.842
113-2025 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION CARGADOR FRONTAL CAT 924H, DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DESDE 1658-232-LR25. SR. PROVEEDOR, DEBERÁ INDICAR EN CAMPO / FOLIO REFERENCIA 801 DE SU FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA CONTABLE N° 3507, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
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