1658-1102-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-339-LQ25
- Total
- $175.000
- Neto
- $147.059
- Impuestos
- $27.941
CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS PERTENECIENTES AL DSM.SEGUN D.A.N°5372 DEL 24/12/2025. NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°3866 DE O.C. CONTABLE Y EL N° ID: 1658-1102-SE26. O.C. ELECTRÓNICA DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO. DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA. O.C.N°3866 DEL 23/04/2026 SLP N°405 DEL 21/04/2026 PLAZO ENTREHA 2 DIAS HABILES POSTERIOR AL ENVIO CORREO ELECTRONICO.
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