1641-9924-SE26Recepción conforme

EFB/1641-370-LE25/SERV. DE APOYO/UNIDAD SOME/PERIODO OCTUBRE 2025

Total
$6.375.482
Neto
$6.375.482
Impuestos
$0
Descripción

EFB/1641-370-LE25/SERV. DE APOYO/UNIDAD SOME/PERIODO OCTUBRE 2025/Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra, Y las que no vengan con orden de compra serán rechazadas, y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas. JEFE CR ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Partes
Proveedor
Ignacia Isidora76.987.397-k
Licitación de origen
1641-370-LE25
Proceso
  1. Creación
    11-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-03-2026, 12:00 a. m.