drm/CS/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-258-LE23
- Total
- $13.761.632
- Neto
- $11.564.397
- Impuestos
- $2.197.235
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CLÍNICAS DESDE 1641-258-LE23 (ADENDUM) ======================================================================================== TODAS LAS FACTURAS DEBEN RECEPCIONARSE ELECTRÓNICAMENTE EN CASILLA AHORA ES DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, EN FORMATO XML. LA FACTURA DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA (ESTADO ACEPTADA) EN CÓDIGO 801 (LA ORDEN DE COMPRA DEBE CONTENER TODA LA INFORMACIÓN DEL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y EN MAYÚSCULA, EJEMPLO 1641-43-SE20) EN CASO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, DEBEN INDICAR EL NUMERO DE GUÍA DE DESPACHO EN CASO DE RECEPCIÓN DE SERVICIO CLÍNICOS Y PERSONAL, DEBE INDICAR NUMERO DE PRE FACTURA Y NÚMERO DE RECEPCIÓN INFORMADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATOS
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- GRUPSA CHILE LTDA76.232.261-7
- Licitación de origen
- 1641-258-LE23
- Creación15-01-2024
- Envío a proveedor25-01-2024
- Aceptación29-01-2024