1641-30775-SE25Aceptada
amv/ PULIDOR EN CREMA ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-1
- Total
- $99.008
- Neto
- $83.200
- Impuestos
- $15.808
Descripción
DGC - SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DESDE 1641-187-LQ24 SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DONDE INDICA CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NEWMEDICAL SPA77.649.599-9
- Licitación de origen
- 1641-187-LQ24
Proceso
- Creación20-10-2025
- Envío a proveedor20-10-2025
- Aceptación22-10-2025