1641-25686-SE25Recepción conforme

amv/ PULIDOR EN CREMA ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-1

Total
$952.000
Neto
$800.000
Impuestos
$152.000
Descripción

DGC - SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DESDE 1641-187-LQ24 SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DONDE INDICA CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas.

Proceso
  1. Creación
    16-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    24-06-2025