1641-1822-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-502-LP12

Total
$8.575.000
Neto
$8.575.000
Impuestos
$0
Descripción

REGULARIZA FACTURA Nº40 DE FECHA 14-01-2013. SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA MEMO Nº101 HORAS Nº245 RES. CONTRATO Nº 4407 13-09-2012 LICITACION 1641-502-LP12 PEDRO BUSTOS V. JEFE ABASTECIMIENTO (S) HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CD

Proceso
  1. Creación
    22-02-2013
  2. Envío a proveedor
    22-02-2013
  3. Aceptación
    26-02-2013