SVS/CS/11/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-99-LQ24
- Total
- $1.981.802
- Neto
- $1.665.380
- Impuestos
- $316.422
MANTENCION PREVENTIVA PARA SALA DE CALDERASSVS/CS/11/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-99-LQ24 MANTENCION CORRECTIVA PARA SALA DE CALDERAS, Servicio Puntual Suministro y Montaje de Purga de Fondo Delantera en Calderas COTIZACIÒN Nº 1080-255 Y 252/24 FECHA 19 22 DE JULIO 2024 Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en casilla dipresrecepcion@custodium.com en formato XML. -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) en código 801 (La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula, ejemplo 1641-43-SE20. -En la factura deberá señalar el número de la orden de compra y prefactura si corresponde, es fundamental estos datos con el fin de una correcta aceptación de la factura.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS12.043.806-9
- Licitación de origen
- 1641-99-LQ24
- Creación03-12-2024
- Envío a proveedor10-03-2025
- Aceptación10-03-2025