1641-16178-SE24Aceptada
SVS/CS/11/2024/ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-99-LQ24
- Total
- $2.075.360
- Neto
- $1.744.000
- Impuestos
- $331.360
Descripción
MANTENCION PREVENTIVA PARA SALA DE CALDERAS MES DE SEPTIEMBRE 2024MANTENCION CORRECTIVA PARA SALA DE CALDERAS, Suministro 2 Bombas Sumergibles y 4 Calefactores COTIZACIÒN Nº 1080-267/24 FECHA 19 DE OCTUBRE 2024 Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en casilla dipresrecepcion@custodium.com en formato XML. -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) en código 801 (La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula, ejemplo 1641-43-SE20. -En la factura deberá señalar el número de la orden de compra y prefactura si corresponde, es fundamental estos datos con el fin de una correcta aceptación de la factura.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS12.043.806-9
- Licitación de origen
- 1641-99-LQ24
Proceso
- Creación03-12-2024
- Envío a proveedor10-03-2025
- Aceptación10-03-2025