1641-14689-SE26Recepción conforme

amv/PROGRAMA MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-241-LP25

Total
$998.608
Neto
$839.166
Impuestos
$159.442
Descripción

SFR - ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO NEONATOLOGÍA DESDE 1641-241-LP25 SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DONDE INDICA CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas.

Partes
Proveedor
DRAGER CHILE LIMITADA76.033.880-k
Licitación de origen
1641-241-LP25
Proceso
  1. Creación
    18-05-2026
  2. Envío a proveedor
    18-05-2026
  3. Aceptación
    18-05-2026