TDP-CP-092024-INYECTORES/AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 1641-186-LR22
- Total
- $109.480
- Neto
- $92.000
- Impuestos
- $17.480
PROGRAMA SEPTIEMBRE 2024. DESPACHAR URGENTE GRACIAS Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra. Según Normativa n°226: los documentos de despachos (guías de despachos o facturas) deben contener como mínimo la siguiente información: Identificación del proveedor. N° de guía/factura según documento de entrega que el proveedor seleccione. Nombre del producto o dispositivo médico. Nº de Lote/Serie Fecha de vencimiento Número de ISP (en caso aplique) Modelo ( en caso que aplique) Los insumos que en sus documentos de despachos no contengan esta información serán rechazados en bodega de abastecimiento. _____________________ _____________________________ JEFE CR ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- INVERSIONES MIT SPA76.795.536-7
- Licitación de origen
- 1641-186-LR22
- Creación26-09-2024
- Envío a proveedor26-09-2024
- Aceptación26-09-2024