1641-10744-SE26Aceptada

amv/ REPUESTO TRAPEADOR MOPA ORDEN DE COMPRA DESDE

Total
$1.960.358
Neto
$1.647.360
Impuestos
$312.998
Descripción

DGC - SUMINISTRO INSUMOS DE LIMPIEZA VARIOS DESDE 1641-503-LP25 SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DONDE INDICA CANTIDAD Y FECHA DE ENTREGA Todas las facturas deben recepcionarse electrónicamente en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com -La factura debe indicar el Numero de Orden de Compra (estado Aceptada) La orden de compra debe contener toda la información del Numero de Orden de Compra y en mayúscula y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas.

Partes
Proveedor
CHICAUMA CHILE SPA77.935.401-6
Licitación de origen
1641-503-LP25
Proceso
  1. Creación
    27-02-2026
  2. Envío a proveedor
    20-04-2026
  3. Aceptación
    22-04-2026