1641-10481-SE26Recepción conforme

EFB/1641-408-LP25/SERV.APOYO/ESP.QUIRURGICAS/PERIODO ENERO 2026

Total
$6.844.008
Neto
$6.844.008
Impuestos
$0
Descripción

EFB/1641-408-LP25/SERV.APOYO/ESP.QUIRURGICAS/PERIODO ENERO 2026/Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra, Y las que no vengan con orden de compra serán rechazadas, y aquellas que emiten facturas mensuales de la misma orden de compra deben traer la pre factura para poder asociarla al mes que corresponde, si no se cumplen con ambos requisitos las facturas serán rechazadas por finanzas. JEFE CR ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Partes
Proveedor
ATSU SERVICIOS SPA76.547.963-0
Licitación de origen
1641-408-LP25
Proceso
  1. Creación
    20-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-03-2026, 12:00 a. m.