1641-10130-SE26Aceptada
MVU/2026 - VARIOS INSUMOS 1641-47-LQ24
- Total
- $326.427
- Neto
- $274.308
- Impuestos
- $52.119
Descripción
JLG - INSUMOS VARIOS PREVENCION O CUIDADO HERIDAS DESDE 1641-47-LQ24. DESPACHAR URGENTE, GRACIAS. Las facturas deben ser enviadas en formato XML a dipresrecepcion@custodium.com, e indicar la orden de compra. Los documentos de despachos (guías de despachos o facturas) deben tener Normativa n°226. Los insumos deben contener la siguiente información impresa en las cajas en cod de barra: código para información del producto (nombre, lote y fecha de vencimiento) código EAN13 código DUN14 _____________________ _____________________________ JEFE CR ABASTECIMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
- Proveedor
- COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5
- Licitación de origen
- 1641-47-LQ24
Proceso
- Creación16-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación17-02-2026, 12:00 a. m.