1638-18-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1638-242-L121

Total
$3.189.620
Neto
$2.680.353
Impuestos
$509.267
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES SM001433 DESDE 1638-242-L121

Partes
Proveedor
PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ9.474.588-8
Licitación de origen
1638-242-L121
Proceso
  1. Creación
    11-01-2022
  2. Envío a proveedor
    11-01-2022
  3. Aceptación
    11-01-2022