APÓSITO TRANSPARENTE PARA ASEG IV
- Total
- $1.610.070
- Neto
- $1.353.000
- Impuestos
- $257.070
El proveedor antes de facturar deberá aceptar la orden de compra por el portal www.mercadopublico.cl en un plazo no mayor a 2 días hábiles; los productos deberán ser entregados con guía de despacho y esperar la recepción conforme de los servicios o productos para realizar la facturación. En su facturación o DTE debe rellenar el campo N°801 con el ID de la Orden de Compra y a su vez, el DTE, deben ser enviados a dipresrecepcion@custodium.com, con su respectivo archivo en formato XML. En caso de que el proveedor facture antes de la recepción conforme, el hospital procederá a rechazar la Factura previo a los 8 días dispuestos en la Ley N°21.131. Según la nueva disposición vigente y por un plazo de seis meses los pagos se procesarán y pagarán por cada Institución responsable de la OC (HPH).
- Organismo comprador
- HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
- Proveedor
- COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5
- Licitación de origen
- 1555-21-LE24
- Creación12-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor12-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación13-01-2026, 12:00 a. m.