1549-96-SE25Recepción conforme
1549-148-LP24 SERV. MNT PREVENTIVO Y CORRECTIVO PA
- Total
- $1.927.800
- Neto
- $1.620.000
- Impuestos
- $307.800
Descripción
PRA/2025 1549-148-LP24 MNT PREVENTIVO POR AÑO 2025 RE CONTRATO N°06 02.01.25 OC MNT PREVENTIVO SEMESTRAL AÑO 2025 COORDINAR SERVICIO CON NESTOR DUARTE, correo electrónico nestor.duarte@redsalud.gob.cl , anexo 258501. AL EMITIR LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com DONDE SE SOLICITA CASILLA ELECTRÓNICA La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea recepción conforme, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
- Proveedor
- SERVICIOS DE BIOINGENIERIA LIMITADA76.644.150-5
- Licitación de origen
- 1549-148-LP24
Proceso
- Creación08-01-2025
- Envío a proveedor10-01-2025
- Aceptación10-01-2025