ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-111-LE23 MANTENCIÓN RED
- Total
- $149.345
- Neto
- $125.500
- Impuestos
- $23.845
ECP/2024 SERVICIO MANTENCIÓNCORRECITVA RED SECA RED HÚMEDA Y GABINETES HSJ DESDE 1549-111-LE23 MM°181 PREVENCION DE RIESGO RESOLUCION EXENTA N°3269 DE FECHA 26-09-2023 NUMERO INT 164 AL EMITIR LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com DONDE SE SOLICITA CASILLA ELECTRÓNICA La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea recepción conforme, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos. COORDINACION DEL SERVICIO DE OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO DEL HOSPITAL SAN JOSE. ANEXO 225680386 cristian.gonzalezl@redsalud.gob.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
- Proveedor
- jose76.844.476-5
- Licitación de origen
- 1549-111-LE23
- Creación06-01-2024
- Envío a proveedor09-01-2024
- Aceptación10-01-2024