1549-4591-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1549-97-LQ23 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TABLEROS DE FUERZA Y RED ELÉCTRICA PREVENTIVO

Total
$9.541.420
Neto
$8.018.000
Impuestos
$1.523.420
Descripción

ECP/2024 PERIODO 2024 MANTENCIÓN DE TABLEROS DE FUERZA Y RED ELÉCTRICA DESDE 1549-97-LQ23 RESOLUCION EXTENTA N°2201 NUMERO INT 163 AL EMITIR LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com DONDE SE SOLICITA CASILLA ELECTRÓNICA La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea “recepción conforme”, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra”. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos. COORDINACION DEL SERVICIO CON JEFE DE MANTENCION E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JOSE. D NICOLAS OLMOS 225680143 nicolas.olmos@redsalud.gov.cl

Partes
Proveedor
AELECING76.473.872-1
Licitación de origen
1549-97-LQ23
Proceso
  1. Creación
    03-10-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-03-2024, 12:00 a. m.