1549-97-LQ23 SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE
- Total
- $5.322.200
- Neto
- $4.472.437
- Impuestos
- $849.763
DGF/2025 1549-97-LQ23 MANTENCIÓN CORRECTICA DE TABLEROS DE FUERZA Y RED ELÉCTRICA RESOLUCION EXENTA N°4352 15/12/2023 OC POR MNT CORRECTIVO PPTO 1090 COORDINAR CON: GUILLERMO LATRILLE / guillermo.latrille@redsalud.gob.cl AL EMITIR LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com DONDE SE SOLICITA CASILLA ELECTRÓNICA La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea recepción conforme, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
- Proveedor
- AELECING76.473.872-1
- Licitación de origen
- 1549-97-LQ23
- Creación30-08-2025
- Envío a proveedor02-09-2025
- Aceptación02-09-2025