1549-94-LR22 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITA
- Total
- $111.418.153
- Neto
- $93.628.700
- Impuestos
- $17.789.453
PRA/2024 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DESDE 1549-94-LR22. RA N°08, 03/03/223; tomado de razón cgr el 09 de mayo de 2023. OC Servicio DICIEMBRE 2024, MM N°14/2025 Coordinar servicio con Jefa de Unidad de Administración de Contratos al teléfono: (+56 2) 2568 0692 y/o al correo electrónico milena.fuentes@redsalud.gob.cl AL EMITIR LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com DONDE SE SOLICITA CASILLA ELECTRÓNICA La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea recepción conforme, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de pr
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
- Proveedor
- SUAT SPA76.380.151-9
- Licitación de origen
- 1549-94-LR22
- Creación16-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación16-01-2025, 12:00 a. m.