1549-50-LP25 MNT CORRECTIVA DE 22
- Total
- $4.075.750
- Neto
- $3.425.000
- Impuestos
- $650.750
PRA PRESPUESTO 2026 Mantención correctiva para 22 ventiladores Mecánicos de Kine RE CTTO 3166 DE 07/08/2025 CDP 37 OC MNT CORRECTIVA Cot06058/Cot06057/Cot05811/Cot05963/Cot05794 Coordinar Eq. Médicos al teléfono 225758501 o al correo jessica.toro@redsalud.gob.cl OC AUT FUERA DE PAC CORREO JEFA DE ABASTECIMIENTO 06-05-26 UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA, INGRESAR MAIL dipresrecepcion@custodium.com La factura se emite al momento que el estado de la Orden de compra sea recepción conforme, de no ser así, factura será rechazada por el sistema. La factura debe llevar el número de la orden de compra. Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes propios de los servicios serán causales de devolución al o los Oferentes adjudicados, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
- Proveedor
- GOLDEN SOLUTIONS SPA76.637.087-K
- Licitación de origen
- 1549-50-LP25
- Creación14-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación18-05-2026, 12:00 a. m.