1540-902-SE23Recepción conforme
INSUMOS DE EMERGENCIA DESDE 1540-20-LE23
- Total
- $854.420
- Neto
- $718.000
- Impuestos
- $136.420
Descripción
INSUMOS DE EMERGENCIA DESDE 1540-20-LE23. Mediante Solicitud de Compra N°50, de Supervisora SAMU, Carmen López Villantureo. Resolución Exenta N°3499 Certificado de disponibilidad N° 348 Acta de Adjudicación N° 28 Fuente financiamiento: Ingresos Propios Items 22 Enviar factura en formato PDF al correo: gestiondecontratos.natales@redsalud.gov.cl Destino: BODEGAS GENERALES / SAMU Datos de Facturación: HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS RUT: 61.607.904-2 Domicilio: Avenida España 1650, Puerto Natales Giro: Administración Pública. correo facturacionmipyme@sii.cl, Copia en PDF gestiondecontratos.natales@redsalud.gov.cl Subir factura a la casilla: dipresrecepcion@custodium.com EN FORMATO XML
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
- Proveedor
- IMPORTCHILE.COM SPA76.506.381-7
- Licitación de origen
- 1540-20-LE23
Proceso
- Creación04-05-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-05-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación07-05-2023, 12:00 a. m.