1532-926-SE24Aceptada

REQ 511 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-13-LE24

Total
$394.615
Neto
$331.609
Impuestos
$63.006
Descripción

CONVENIO MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. ASCENSORES DESDE 1532-13-LE24 cot 422 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-09-2024
  2. Envío a proveedor
    12-09-2024
  3. Aceptación
    12-09-2024