1532-91-SE26Recepción conforme

REQ 95 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$235.199
Neto
$197.646
Impuestos
$37.553
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    23-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-01-2026, 12:00 a. m.