1532-83-SE25Recepción conforme

REQ 42 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-31-LQ23

Total
$414.120
Neto
$348.000
Impuestos
$66.120
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLINICOS DESDE 1532-31-LQ23 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1532-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    20-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-01-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-02-2025, 12:00 a. m.