1532-709-SE19Recepción conforme

REQUERIMIENTO 299 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-11-LP18

Total
$344.719
Neto
$289.680
Impuestos
$55.039
Descripción

“FACTURA SERA CANCELADA SOLO CUANDO LA ORDEN SE ENCUENTRE EN ESTADO ACEPTADA. PAGO A 45 DIAS, SI ENVIA FACTURA ELECTRONICA FAVOR ENVIAR AL CORREO: ofpartes.crssag@redsalud.gov.cl FACTURA ENVIADA A OTRO CORREO NO SE DARA COMO RECEPCIONADA EN LA INSTITUCION

Partes
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
1532-11-LP18
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019
  2. Envío a proveedor
    22-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019