1532-68-SE26Recepción conforme

REQ 74 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-38-LQ25

Total
$149.107
Neto
$125.300
Impuestos
$23.807
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLíNICOS DESDE 1532-38-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1532-38-LQ25
Proceso
  1. Creación
    19-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-01-2026, 12:00 a. m.