1532-668-SE24Recepción conforme

REQ 404 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-31-LQ23

Total
$346.338
Neto
$291.040
Impuestos
$55.298
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLINICOS DESDE 1532-31-LQ23 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1532-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    28-06-2024
  2. Envío a proveedor
    03-07-2024
  3. Aceptación
    03-07-2024