1532-60-SE26Recepción conforme

REQ 74 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-41-LE25

Total
$302.855
Neto
$254.500
Impuestos
$48.355
Descripción

CONVENIO INSUMOS UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DESDE 1532-41-LE25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1532-41-LE25
Proceso
  1. Creación
    16-01-2026
  2. Envío a proveedor
    22-01-2026
  3. Aceptación
    22-01-2026