1532-549-SE24Recepción conforme

REQ 324 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-31-LQ23

Total
$221.935
Neto
$186.500
Impuestos
$35.435
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLINICOS DESDE 1532-31-LQ23 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
1532-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    23-05-2024
  2. Envío a proveedor
    23-05-2024
  3. Aceptación
    30-05-2024