1532-362-SE26Recepción conforme

REQ 249 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$132.364
Neto
$111.230
Impuestos
$21.134
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    08-04-2026
  2. Envío a proveedor
    10-04-2026
  3. Aceptación
    13-04-2026