1532-3544-SE25Recepción conforme

REQ 454 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$266.953
Neto
$224.330
Impuestos
$42.623
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    29-07-2025
  2. Envío a proveedor
    04-08-2025
  3. Aceptación
    05-08-2025