1532-3442-SE25Recepción conforme

REQ 411 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-31-LQ23

Total
$176.477
Neto
$148.300
Impuestos
$28.177
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLINICOS DESDE 1532-31-LQ23 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
1532-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    04-07-2025
  2. Envío a proveedor
    09-07-2025
  3. Aceptación
    09-07-2025