1532-3418-SE25Aceptada

REQ 402 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-31-LQ23

Total
$131.819
Neto
$110.772
Impuestos
$21.047
Descripción

CONVENIO INSUMOS CLINICOS DESDE 1532-31-LQ23 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
TRESSA LTDA79.676.110-5
Licitación de origen
1532-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    02-07-2025
  2. Envío a proveedor
    07-07-2025
  3. Aceptación
    07-07-2025