1532-282-SE26Recepción conforme

REQ 211 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$391.998
Neto
$329.410
Impuestos
$62.588
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    20-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-04-2026, 12:00 a. m.