1532-229-SE23Aceptada

REQ 642 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-62-LE21

Total
$833.000
Neto
$700.000
Impuestos
$133.000
Descripción

SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DESDE 1532-62-LE21 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ESPINOZA INGENIERÍA SPA76.473.195-6
Licitación de origen
1532-62-LE21
Proceso
  1. Creación
    20-02-2023
  2. Envío a proveedor
    20-02-2023
  3. Aceptación
    20-02-2023