1532-216-SE26Recepción conforme

REQ 184 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$93.534
Neto
$78.600
Impuestos
$14.934
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ORTOTEK LTDA79.673.350-0
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    02-03-2026
  2. Envío a proveedor
    06-03-2026
  3. Aceptación
    09-03-2026