1532-169-SE26Recepción conforme

REQ 137 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25

Total
$182.546
Neto
$153.400
Impuestos
$29.146
Descripción

CONVENIO INSUMOS DENTALES DESDE 1532-10-LQ25 Se ha implementado un sistema nuevo para recibir la facturación, por este motivo solicito a ustedes enviar las facturas (DTEs) a la siguiente casilla de intercambio dispuesta para ello: dipresrecepcion@custodium.com , además de recordarles incluir en dicho DTE el número de la orden de compra en el campo de referencia 801. Es importante aclarar que a dipresrecepcion@custodium.com se debe enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, debe ser formato Envío DTE

Partes
Proveedor
ALLDENTAL SPA77.133.853-4
Licitación de origen
1532-10-LQ25
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026
  2. Envío a proveedor
    19-02-2026
  3. Aceptación
    26-02-2026