1499-517-SE23Recepción conforme
Descartable
- Total
- $312.375
- Neto
- $262.500
- Impuestos
- $49.875
Descripción
Insumos desechables para la Unidad de Alimentación DESDE 1499-87-LQ22 ****FAVOR DESPACHAR A LA BREVEDAD POSIBLE*** IMPORTANTE CONSIDERAR La Orden de Compra debe estar aceptado en el portal de Mercado Público. Enviar la factura en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas (corridos) desde la emisión, de lo contrario la factura será RECHAZADA en SII Debe digitar correctamente la orden de compra con sus números, guiones y letras en mayúscula, no debe copiar ni pegar esta información, no debe tener ningún espacio entre líneas. HORARIO DE RECEPCIÓN PROVEEDORES LUNES A VIERNES DE 08:00 A.M. A 14:00 HRS
Partes
- Organismo comprador
- INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
- Proveedor
- TLR SPA76.733.764-7
- Licitación de origen
- 1499-87-LQ22
Proceso
- Creación06-02-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor06-02-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación07-02-2023, 12:00 a. m.