1499-4317-SE22Recepción conforme
DESCARTABLES (programación nov 2022)
- Total
- $596.904
- Neto
- $501.600
- Impuestos
- $95.304
Descripción
****FAVOR DESPACHAR A LA BREVEDAD POSIBLE*** IMPORTANTE CONSIDERAR La Orden de Compra debe estar aceptado en el portal de Mercado Público. Enviar la factura en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 48 horas (corridos) desde la emisión, de lo contrario la factura será RECHAZADA en SII Debe digitar correctamente la orden de compra con sus números, guiones y letras en mayúscula, no debe copiar ni pegar esta información, no debe tener ningún espacio entre líneas. HORARIO DE RECEPCIÓN PROVEEDORES LUNES A VIERNES DE 08:00 A.M. A 14:00 HRS INTERNO Insumos desechables para la Unidad de Alimentación DESDE 1499-87-LQ22
Partes
- Organismo comprador
- INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
- Proveedor
- Daniel Benjamin76.489.495-2
- Licitación de origen
- 1499-87-LQ22
Proceso
- Creación27-10-2022
- Envío a proveedor03-11-2022
- Aceptación08-11-2022