20-39756 MATERIALES DE OFICINA: 1469-94-COT26
- Total
- $488.810
- Neto
- $410.765
- Impuestos
- $78.045
Orden de Compra codigo: 1469-94-AG26 dirigida a MEGA BOX SPA Justificación 1-indica plumón pizarra desechable punta redonda, no espec. el grosor del trazo solicitado. 2-indica plumón pizarra punta redonda, no especifica el grosor del trazo solicitado. 3-indica plumón pizarra punta redonda, no especifica el grosor del trazo solicitado. 4-La columna requerimiento que presentan en la cotización, no coincide con la columna de producto ofertado; presenta un plumón pizarra desechable, no especifica el grosor de trazo solicitado.5-indica marcador de pizarra punta redonda recargable, no especifica el grosor del trazo solicitado. 6-indica plumón pizarra punta redonda, no especifica el grosor del trazo. 7-Describe claramente el tipo de marcador de pizarra que ofrece, con el trazo solicitado. PROVEEDOR, Se requiere, para efectos de pago, que la Orden de Compra se encuentre debidamente aceptada CONTACTO ALEJANDRA CABRERA 752201746 mcabrera@utalca.cl
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE TALCA
- Proveedor
- MEGA BOX SPA78.244.445-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-01-2026
- Envío a proveedor16-01-2026
- Aceptación19-01-2026