1411-8536-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1915-L109

Total
$535.500
Neto
$450.000
Impuestos
$85.500
Descripción

ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT:61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO PRODUCTOS: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE

Partes
Proveedor
ana maria moya tobar7.848.432-2
Licitación de origen
1411-1915-L109
Proceso
  1. Creación
    21-09-2009
  2. Envío a proveedor
    21-09-2009
  3. Aceptación
    21-09-2009