1411-7807-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1706-L109

Total
$157.854
Neto
$132.650
Impuestos
$25.204
Descripción

ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE

Partes
Proveedor
Conseg Ltda.76.081.180-7
Licitación de origen
1411-1706-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009
  3. Aceptación
    27-08-2009