1411-7593-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1632-L109

Total
$319.091
Neto
$268.144
Impuestos
$50.947
Descripción

ENTREGAR EL 24 DE AGOSTO DEL 2009 FACTURAR A C.C.P. COLINA 2 RUT 61.928.200-0 DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 765, COLINA 2 NO SE CANCELAN GASTOS DE ENVIO CONTACTO ROBERTO LEIVA FONO/FAX 7311512

Partes
Proveedor
hansflex13.478.568-3
Licitación de origen
1411-1632-L109
Proceso
  1. Creación
    20-08-2009
  2. Envío a proveedor
    20-08-2009
  3. Aceptación
    24-08-2009