1411-7027-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1445-L109

Total
$332.486
Neto
$279.400
Impuestos
$53.086
Descripción

ENTREGAR EL 05 DE AGOSTO DEL 2009 FACTURAR A ECONOMATO C.C.P. COLINA 2 RUT 61.973.800-4 DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 765, COLINA 2 NO SE CANCELAN GASTOS DE ENVIO CONTACTO ROBERTO LEIVA FONO/FAX 7311512

Partes
Proveedor
DISTRIBUIDORA DYM76.070.450-4
Licitación de origen
1411-1445-L109
Proceso
  1. Creación
    04-08-2009
  2. Envío a proveedor
    04-08-2009